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  表示,根据目前可得资料,董事会认为,经调整净利润下降的主要原因包括考虑到消费者习惯受外部环境变化影响而改变对我们造成的影响,及市场竞争格局的变化对我们造成的影响,2024年度集团加大对加盟商政策支持及向加盟商出售货品及设备的优惠力度,以及加大整体市场推广及市场营销方面的费用投入。

  招股书显示,2021年至2023年,茶百道收入分别为36.4亿元、42.3亿元和57.0亿元,对应经调整净利润分别为9.0亿、9.7亿和12.6亿元。

  2024年8月,茶百道发布上市后首份业绩公告。数据显示,该公司2024年上半年营收净利润同比双双下滑。

  国泰君安研报指出,茶百道门店下沉扩张,单店收入承压。2024上半年,茶百道门店数量为8385家,同比增长20.6%,上半年新开826家,关闭245家。茶百道闭店率有所提高:2023上半年年化闭店率为3%,2024上半年年化闭店率为6.2%。此外,茶百道单店收入下滑:按平均门店数计算单店收入同比-26%,主要来自单店平均杯量的下滑,杯单价预计小个位数下滑。从同店角度,高线同店下滑幅度更大;从单店的角度,由于单店收入更低的四线以下门店占比提升,拉低平均单店收入。

  与此同时,研报称,茶百道加大加盟优惠政策支持力度,毛利率同比下降,2024年上半年毛利率为31.7%,同比减少3.4%。公司期间费用率同比有所上升,营销活动以及销售员工增加。

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